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集團強抓內(nèi)控 實現(xiàn)內(nèi)審工作出水平、上臺階
發(fā)布日期:2014-08-07 17:55:47

731,市國資委監(jiān)事(審計)工作辦公室李星強副主任帶領(lǐng)市國資委審計處李青處長、廖本春副處長到集團調(diào)研內(nèi)審工作。

在聽取集團內(nèi)審工作機構(gòu)人員設(shè)置和內(nèi)審工作開展情況匯報后,市國資委對集團的內(nèi)審工作給予充分肯定,認為突顯出五大優(yōu)點:一是高效對接各項國家審計工作,為我市投融資平臺公司作出了表率。二是對工程項目委派跟蹤審核單位做到全覆蓋,為集團工程建設(shè)精細化管理提供了有力支撐。三是嚴抓二審工作不松懈,為防止國有資產(chǎn)流失把好了關(guān)。四是貫徹落實上級主管部門要求,積極開展了對下屬公司法人經(jīng)濟責(zé)任審計工作。五是有效運用審計成果,不斷完善集團管理、決策機制,保障了集團持續(xù)健康發(fā)展。

李星強副主任指出,在新形勢下,集團內(nèi)部審計工作需要注重創(chuàng)新,特別是要適應(yīng)國企改革的大思路,探索出更多好的新路徑。